Opravný daňový doklad z EU za služby

  • (neregistrovaný)

    14. 10. 2015 10:45

    Dobrý den,

    prosím o radu. Nakupujeme od anglického dodavatele roční přístupy do databáze s určitými daty. Za říjen jsme obdrželi fakturu s datem vystavení 30.9.2015 za nakoupené přístupy za měsíc září. Na této faktuře nám dodavatel fakturuje přístup pro jednoho zákazníka navíc, než poskytl. V říjnu jsme reklamovali a byl nám vystaven dobropis s datem vystavení 13.10.2015.

    Prosím o radu, jak to bude s DPH? Původní fakturu s datem vystavení 30.9.2015 za všechny nakoupené přístupy za měsíc září i s částkou za ten neoprávněný dám samovyměřením do DPH 9/2015? A ten dobropis s datem vystavení 13.10.2015 dám také samovyměřením do měsíce září nebo až do října?

    Předem děkuji.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).