Faktura

  • (neregistrovaný)

    1. 12. 2015 9:21

    Dobrý den,

    možná tu už dotaz byl, ale nemohu ho najít.

    Jsme firma - plátci, nechali jsme si od jiné firmy (plátce) provést roční servis kotle v RD pro jednu paní, kt. je fyzická osoba.

    Jde o to, že pán mi to vyfakturoval v přenesený a ještě uvedl 15% daň, o přenesený se s ním už nemíním hádat, tvrdí mi, že prostě to patří do oprav kotle, přitom opravdu se na kotel jen podíval. Ale co mě děsí je ta sazba daně, bohužel už to mám v daňovém přiznání za říjen. Ale šéf mě teď zarazil, že když už tak nám jako firmě s DIČ to měl vyfakturovat třeba v přenesený, ale když už tak 21% a my to měli přefakturovat s 15% daní.

    Můžete mi poradit, jak měla být správně vystavená faktura pro nás a jak se to mělo přefakturovat??? Ani nevím co bych s tím měla dělat jestli to mám špatně

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).