Re: Pohoda a kontrolní hlášení DPH
Ano. Patří tam DUZP z dodavatelské faktury. Ještě davejte pozor na č. daňového dokladu. Není vždy shodné s VS. Pohoda pozná kam doklad zařadit pokud dáte členění DPH PD. Ale v některých případech to není zrovna dobře. Tŕeba když je FA nad 10 000,- neplátce.
Re: Pohoda a kontrolní hlášení DPH
>>>Dobrý den,
>>>
>>>prosím o radu.
>>>V prosinci jsem měla končit v zaměstnání, ale ještě
>>>mne na leden změstnali.Takže jsem neunikla
>>>kontrolnímu
>>>hlášení DPH.
>>>
>>>Učtujeme v Pohodě a ve fa přijatých přibyl řádek pro
>>>kontrolní hlášení DPH.
>>>Uvádím do toho řádku zdanitelné plnění dodavatele.
>>>Tzn. že když doklad přišel v lednu za prosinec tak ho
>>>zařadím do našeho přiznání k DPH za 1/2016, ale do
>>>řádku
>>>pro kontrolní hlášení dám datum zdanit. plnění
>>>dodavatele např. 31.12.2015.
>>>Pochopila jsem to spávně, že do toho nového řádku
>>>opíšu datum zdanitelného plnění dodavatele?
>>>
>>>Děkuji předem za odpovědi a přeji pěkný večer
>>>Dáša
>>Ano. Patří tam DUZP z dodavatelské faktury. Ještě
>>davejte pozor na č. daňového dokladu. Není vždy shodné
>>s
>>VS. Pohoda pozná kam doklad zařadit pokud dáte členění
>>
>>DPH PD. Ale v některých případech to není zrovna
>>dobře. Tŕeba když je FA nad 10 000,- neplátce.
>dobrý večer, jak zde píšete, fa nad 10 tis. od
>neplátce půjde mimo přiznání? Asi jsem se blbě vyjádřila. Tohle se týká vystavených faktur neplátcům. Ty půjdou do A5 i když budou nad 10tis. a neplatce vám odmitne sdělit DIČ. Přijaté fa od neplátců samozřejmě do DPH ani KH nedáváte
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Aktualizujeme další formuláře pro daňové povinnosti
Pozor na sváteční nákupy, v tyto dny budou obchody zavřené
Kdo bude mít v roce 2026 nárok na předčasný důchod?
Ten umí to a ten zas tohle. Připomeňte si příběhy šikovných podnikatelů za rok 2025
10 nejvtipnějších vánočních reklam všech dob
Situace, kdy nemusí OSVČ platit zálohy na sociální pojištění
11. 1. 2016 16:32
Dobrý den,
prosím o radu.
V prosinci jsem měla končit v zaměstnání, ale ještě mne na leden změstnali.Takže jsem neunikla kontrolnímu hlášení DPH.
Učtujeme v Pohodě a ve fa přijatých přibyl řádek pro kontrolní hlášení DPH.
Uvádím do toho řádku zdanitelné plnění dodavatele. Tzn. že když doklad přišel v lednu za prosinec tak ho zařadím do našeho přiznání k DPH za 1/2016, ale do řádku pro kontrolní hlášení dám datum zdanit. plnění dodavatele např. 31.12.2015.
Pochopila jsem to spávně, že do toho nového řádku opíšu datum zdanitelného plnění dodavatele?
Děkuji předem za odpovědi a přeji pěkný večer
Dáša