Re: přenesená daň
Děkuji Vám. A do Výpisu z evidence to také tedy mám uvádět, že ano?
A pokud bychom to měli pro nějakého neplátce (abych věděla pro příště), tak by to bylo jen na řádku 10, že?
Re: přenesená daň
>>>>>Dobrý den, prosím, jsem už úplně zblbá. Manžel
>>>>>provádí
>>>>>stavební práce. Doposud jsme měli jen vystavené fa s
>>>>>PD, tam je mi to jasné. Teď se lovím zpětně v
>>>>>posledním
>>>>>přiznání, protože se mi to pořád nezdá. Manžel měl
>>>>>větší zakázku, vystavil fa s PD. K té zakázce ale měl
>>>>>i
>>>>>přijatou fa s PD a v přiznání mi to vyšlo, že se mi
>>>>>daď
>>>>>z té přijaté faktury přičetla k dani na vstupu. Je to
>>>>>tak správně, i když my nejsme konečný příjemce a
>>>>>práce
>>>>>z té přijaté faktury se vlastně pak účtovala dál?
>>>>>Předem mnohokrát děkuji za odpověď. Iva
>>>>
>>>>Myslím, že už vím, neměla jsem to psát do řádku 10,
>>>>ale do řádku 12, je to tak?
>>>ne je to správně na řádku 10, ale zároveň uvést na
>>>řádek 43, kde se uvedená daň odečte
>>
>>Děkuji Vám. A do Výpisu z evidence to také tedy mám
>>uvádět, že ano ?
Budete mít druhý výpis z evidence ...jako odběratel ...
>>A pokud bychom to měli pro nějakého neplátce (abych
>>věděla pro příště), tak by to bylo jen na řádku 10,
>>že?
>V PDP se jedná o to, zda používáte pro ekonomickou
>činnost. Pokud budete dále fakturovat i pro neplátce, tak
>to bude stejné, jako pro plátce. Do výpisu z evidence
>se uvádí . Od letošního roku se ale všechno uvádí do
>KH i PDP.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Aktualizujeme další formuláře pro daňové povinnosti
Pozor na sváteční nákupy, v tyto dny budou obchody zavřené
Kdo bude mít v roce 2026 nárok na předčasný důchod?
Ten umí to a ten zas tohle. Připomeňte si příběhy šikovných podnikatelů za rok 2025
10 nejvtipnějších vánočních reklam všech dob
Situace, kdy nemusí OSVČ platit zálohy na sociální pojištění
31. 1. 2016 20:49
Dobrý den, prosím, jsem už úplně zblbá. Manžel provádí stavební práce. Doposud jsme měli jen vystavené fa s PD, tam je mi to jasné. Teď se lovím zpětně v posledním přiznání, protože se mi to pořád nezdá. Manžel měl větší zakázku, vystavil fa s PD. K té zakázce ale měl i přijatou fa s PD a v přiznání mi to vyšlo, že se mi daď z té přijaté faktury přičetla k dani na vstupu. Je to tak správně, i když my nejsme konečný příjemce a práce z té přijaté faktury se vlastně pak účtovala dál? Předem mnohokrát děkuji za odpověď. Iva