Přenesená daň

  • (neregistrovaný)

    31. 1. 2016 20:49

    Dobrý den, prosím, jsem už úplně zblbá. Manžel provádí stavební práce. Doposud jsme měli jen vystavené fa s PD, tam je mi to jasné. Teď se lovím zpětně v posledním přiznání, protože se mi to pořád nezdá. Manžel měl větší zakázku, vystavil fa s PD. K té zakázce ale měl i přijatou fa s PD a v přiznání mi to vyšlo, že se mi daď z té přijaté faktury přičetla k dani na vstupu. Je to tak správně, i když my nejsme konečný příjemce a práce z té přijaté faktury se vlastně pak účtovala dál? Předem mnohokrát děkuji za odpověď. Iva

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 31. 1. 2016 21:18

      IvaPP (neregistrovaný)

      Re: přenesená daň
      Myslím, že už vím, neměla jsem to psát do řádku 10, ale do řádku 12, je to tak?

    • 31. 1. 2016 22:09

      Eva B. (neregistrovaný)

      Re: přenesená daň
      ne je to správně na řádku 10, ale zároveň uvést na řádek 43, kde se uvedená daň odečte

    • 31. 1. 2016 22:25

      IvaPP (neregistrovaný)

      Re: přenesená daň
      Děkuji Vám. A do Výpisu z evidence to také tedy mám uvádět, že ano?
      A pokud bychom to měli pro nějakého neplátce (abych věděla pro příště), tak by to bylo jen na řádku 10, že?

    • 31. 1. 2016 22:37

      Eva B. (neregistrovaný)

      Re: přenesená daň
      V PDP se jedná o to, zda používáte pro ekonomickou činnost. Pokud budete dále fakturovat i pro neplátce, tak to bude stejné, jako pro plátce. Do výpisu z evidence se uvádí . Od letošního roku se ale všechno uvádí do KH i PDP.

    • 1. 2. 2016 8:05

      DM (neregistrovaný)

      Re: přenesená daň
      >>>>>Dobrý den, prosím, jsem už úplně zblbá. Manžel
      >>>>>provádí
      >>>>>stavební práce. Doposud jsme měli jen vystavené fa s
      >>>>>PD, tam je mi to jasné. Teď se lovím zpětně v
      >>>>>posledním
      >>>>>přiznání, protože se mi to pořád nezdá. Manžel měl
      >>>>>větší zakázku, vystavil fa s PD. K té zakázce ale měl
      >>>>>i
      >>>>>přijatou fa s PD a v přiznání mi to vyšlo, že se mi
      >>>>>daď
      >>>>>z té přijaté faktury přičetla k dani na vstupu. Je to
      >>>>>tak správně, i když my nejsme konečný příjemce a
      >>>>>práce
      >>>>>z té přijaté faktury se vlastně pak účtovala dál?
      >>>>>Předem mnohokrát děkuji za odpověď. Iva
      >>>>
      >>>>Myslím, že už vím, neměla jsem to psát do řádku 10,
      >>>>ale do řádku 12, je to tak?
      >>>ne je to správně na řádku 10, ale zároveň uvést na
      >>>řádek 43, kde se uvedená daň odečte
      >>
      >>Děkuji Vám. A do Výpisu z evidence to také tedy mám
      >>uvádět, že ano ?

      Budete mít druhý výpis z evidence ...jako odběratel ...

      >>A pokud bychom to měli pro nějakého neplátce (abych
      >>věděla pro příště), tak by to bylo jen na řádku 10,
      >>že?
      >V PDP se jedná o to, zda používáte pro ekonomickou
      >činnost. Pokud budete dále fakturovat i pro neplátce, tak
      >to bude stejné, jako pro plátce. Do výpisu z evidence
      >se uvádí . Od letošního roku se ale všechno uvádí do
      >KH i PDP.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).