Kontrolní hlášení X dobropisy.

  • (neregistrovaný)

    10. 2. 2016 7:58

    Prosím, jak máte ošetřené účtování opravných daňových dokladů? Já to do prosince řešila interním dokladem podle potvrzených a nepotvrzených dobropisů (úprava ZD a DPH) Ale teď si vůbec nejsem jistá, jak to správně účtovat, aby výstupy v kontrolním hlášení byly správné. Do toho máme nový účetní software a já mám z tohoto trošku obavy. Prosím, jak postupujete vy? Děkuji moc.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).