Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Aktualizujeme další formuláře pro daňové povinnosti
Pozor na sváteční nákupy, v tyto dny budou obchody zavřené
Kdo bude mít v roce 2026 nárok na předčasný důchod?
Ten umí to a ten zas tohle. Připomeňte si příběhy šikovných podnikatelů za rok 2025
10 nejvtipnějších vánočních reklam všech dob
Situace, kdy nemusí OSVČ platit zálohy na sociální pojištění
12. 2. 2016 20:46
Dobrý den,
potřebovala bych prosím poradit s jednou věcí. Jsme s.r.o., plátci DPH. Část přijatých služeb přefakturováváme jinému plátci daně v souladu s § 36 odst. 11 ZDPH. U těchto plnění si neuplatňujeme nárok na odpočet DPH a účtujeme pouze na účtech 3xx, protože se nejedná o naše náklady ani výnosy. Teď jsem úplně zmatená, jak tuto přefakturaci zaznamenat do kontrolního hlášení, do jakých kolonek? Kam přijde plnění, ze kterého si neuplatňujeme nárok na odpočet DPH a kam doklad o přefakturaci? Nebo už nelze § 36 odst. 11 ZDPH uplatňovat?
Moc děkuji za Vaše názory.