Kontrolní hlášení a přefakturace služeb

  • (neregistrovaný)

    12. 2. 2016 20:46

    Dobrý den,
    potřebovala bych prosím poradit s jednou věcí. Jsme s.r.o., plátci DPH. Část přijatých služeb přefakturováváme jinému plátci daně v souladu s § 36 odst. 11 ZDPH. U těchto plnění si neuplatňujeme nárok na odpočet DPH a účtujeme pouze na účtech 3xx, protože se nejedná o naše náklady ani výnosy. Teď jsem úplně zmatená, jak tuto přefakturaci zaznamenat do kontrolního hlášení, do jakých kolonek? Kam přijde plnění, ze kterého si neuplatňujeme nárok na odpočet DPH a kam doklad o přefakturaci? Nebo už nelze § 36 odst. 11 ZDPH uplatňovat?

    Moc děkuji za Vaše názory.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).