Platební kalendář - Bohemia - KH

  • (neregistrovaný)

    19. 2. 2016 13:24

    Platební kalendář na celý rok - zálohy na energii - Bohemia Energy. V záhlaví je uvedeno "Daňový doklad č. 16.......".
    Vyčetla jsem - že Platební kalendář slouží i jako daňový doklad pro uplatnění nároku na odpočet u DPH. Upravuje to Zákon o DPH, §28, odst.9., podmínkou uplatnění je, že platba odejde dříve než je DUZP.
    Mohu v KH (B3) uvést každý měsíc a zároveň uplatnit každý měsíc odpočet (Kč 3500 + DPH Kč 735,- = celkem Kč 4235,-)??? Děkuji.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 19. 2. 2016 14:20

      2509X (neregistrovaný)

      Re: Platební kalendář - Bohemia - KH
      Musíte brát PK jako celek, tudíž pokud platíte měsíčně 4235,- tak *12 = přes 10tis, budete uvádět do B2 a jako DPPD uvedete datum připsání platby na druhé straně. A měsíčně si uplatníte odpočet.

    • 19. 2. 2016 14:39

      petraxxx (neregistrovaný)

      Re: Platební kalendář - Bohemia - KH
      Datum připsání platby na druhé straně se nedozvím, takže v KH uvedu až v 12/2016 jako celek v B2 (DPPD 31. 12. 2016). Odpočet DPH ale budu nárokovat měsíčně jako dosud. Je to tak? Ještě dotaz - doklad "Platební kalendář" je rozpis měsíčních částek od 09/2015 až po 08/2016. Takže na rok 2016 budu mít 2 daňové doklady (platební příkazy). Je to tak? Moc děkuji.

    • 19. 2. 2016 14:48

      2509X (neregistrovaný)

      Re: Platební kalendář - Bohemia - KH
      Datum přisání platby používám den úhrady +1 až 2 dny. Pokud si DPH nárokujete v 1/2016, také musíte mít tento PK uveden v KH 1/2016 jinak Vám nebudou sedět součty.
      A píší, že pokud PK je v součtu vyšší jak 10 tis jsme povinni ho rozepsat do A4 nebo B2. Tudíž pokud Vaše PK je vyšší rozepíšete každý řádek PK na svůj vlastní řádek v KH

    • 19. 2. 2016 16:11

      .. (neregistrovaný)

      Re: Platební kalendář - Bohemia - KH
      Četli jste povídání finanční správy, k tomuto poroblému? Asi ne

    • 19. 2. 2016 16:18

      petraxxx (neregistrovaný)

      Re: Platební kalendář - Bohemia - KH
      A nebylo by tedy jednodušší (jistější) nárokovat i uvést najednou v KH (B2) v 8/2016, až dostanu nový PK (od 09/2016) a k tomu fakturu na nedoplatek nebo dobropis na přeplatek? Děkuji za vysvětlení i trpělivost...

    • 19. 2. 2016 16:31

      Libuše Vlasta (neregistrovaný)

      Re: Platební kalendář - Bohemia - KH
      Na základě "vyúčtovací" faktury-daňového dokladu ale můžete uvést do KH jen ten přeplatek nebo nedoplatek, v žádném případě ne již zaplacené platby ...

    • 19. 2. 2016 17:41

      J. (neregistrovaný)

      Re: Platební kalendář - Bohemia - KH
      ..dobrý den přidám se, Vašemu vysvětlení paní "tečko" nerozumím.?
      Vždyď do KH se přeci zapisují jednotlivě placené zálohy se správným DPPD ???

    • 19. 2. 2016 17:59

      Libuše Vlasta (neregistrovaný)

      Re: Platební kalendář - Bohemia - KH
      >>>>
      >>>>>Datum připsání platby na druhé straně se nedozvím,
      >>>>>takže v KH uvedu až v 12/2016 jako celek v B2 (DPPD
      >>>>>31.
      >>>>>12. 2016). Odpočet DPH ale budu nárokovat měsíčně
      >>>>>jako
      >>>>>dosud. Je to tak? Ještě dotaz - doklad "Platební
      >>>>>kalendář" je rozpis měsíčních částek od 09/2015 až po
      >>>>>08/2016. Takže na rok 2016 budu mít 2 daňové doklady
      >>>>>(platební příkazy). Je to tak? Moc děkuji.
      >>>>
      >>>>Datum přisání platby používám den úhrady +1 až 2 dny.
      >>>>Pokud si DPH nárokujete v 1/2016, také musíte mít
      >>>>tento PK uveden v KH 1/2016 jinak Vám nebudou sedět
      >>>>součty.
      >>>>A píší, že pokud PK je v součtu vyšší jak 10 tis jsme
      >>>>povinni ho rozepsat do A4 nebo B2. Tudíž pokud Vaše
      >>>>PK
      >>>>je vyšší rozepíšete každý řádek PK na svůj vlastní
      >>>>řádek v KH
      >>>A nebylo by tedy jednodušší (jistější) nárokovat i
      >>>uvést najednou v KH (B2) v 8/2016, až dostanu nový PK
      >>>(od
      >>>09/2016) a k tomu fakturu na nedoplatek nebo dobropis
      >>>na přeplatek? Děkuji za vysvětlení i trpělivost...
      >>
      >>Na základě "vyúčtovací" faktury-daňového dokladu ale
      >>můžete uvést do KH jen ten přeplatek nebo nedoplatek,
      >>v
      >>žádném případě ne již zaplacené platby ...
      >..dobrý den přidám se, Vašemu vysvětlení paní "tečko"
      >nerozumím.?
      >Vždyď do KH se přeci zapisují jednotlivě placené
      >zálohy se správným DPPD ???

      Tazatel petraxxx psal o tom, že by nárokoval i uváděl vše najednou, až dostane nový PK a k tomu fakturu na nedoplatek nebo dobropis
      >>>na přeplatek

      Pochopila jsem to tak, že chce nárokovat všechny zaplacené platby až podle vyúčtovací faktury (i když byly placeny jednotlivě a s různými daty platby), pod jedním evid.číslem daňového dokladu a pod jedním datem.

    • 19. 2. 2016 18:18

      J. (neregistrovaný)

      Re: Platební kalendář - Bohemia - KH
      .Promiňte ale asi si při pátku sedím na vedení......i když si chce nárokovat všechny zaplacené zálohy najednou tak je tam se správným DPPD do KH napíše + fa vyúčtovací ne? Já fakt už nevím....

    • 19. 2. 2016 18:32

      láďa (neregistrovaný)

      Re: Platební kalendář - Bohemia - KH
      takže v KH uvedu až v 12/2016 jako celek v B2 (DPPD 31.12. 2016). Odpočet DPH ale budu nárokovat měsíčně jako dosud. Je to tak? Ještě dotaz - doklad "Platební kalendář" je rozpis měsíčních částek od 09/2015 až po 08/2016. Takže na rok 2016 budu mít 2 daňové doklady
      (platební příkazy). Je to tak? Moc děkuji.
      >>>>>>
      Datum přistání platby používám den úhrady +1 až 2 dny.
      Pokud si DPH nárokujete v 1/2016, také musíte mít
      tento PK uveden v KH 1/2016 jinak Vám nebudou sedět součty.
      A píší, že pokud PK je v součtu vyšší jak 10 tis jsme
      povinni ho rozepsat do A4 nebo B2. Tudíž pokud Vaše PK je vyšší rozepíšete každý řádek PK na svůj vlastní řádek v KH
      A nebylo by tedy jednodušší (jistější) nárokovat i
      uvést najednou v KH (B2) v 8/2016, až dostanu nový PK (od 09/2016) a k tomu fakturu na nedoplatek nebo dobropis na přeplatek? Děkuji za vysvětlení i trpělivost...

      Na základě "vyúčtovací" faktury-daňového dokladu ale můžete uvést do KH jen ten přeplatek nebo nedoplatek, v žádném případě ne již zaplacené platby ...
      ..dobrý den přidám se, Vašemu vysvětlení paní "tečko"nerozumím.?
      Vždyď do KH se přeci zapisují jednotlivě placené
      zálohy se správným DPPD ???

      Tazatel petraxxx psal o tom, že by nárokoval i
      uváděl vše najednou, až dostane nový PK a k tomu fakturu na nedoplatek nebo dobropis na přeplatek

      Pochopila jsem to tak, že chce nárokovat všechny
      zaplacené platby až podle vyúčtovací faktury (i když
      byly placeny jednotlivě a s různými daty platby), pod jedním evid.číslem daňového dokladu a pod jedním datem.
      Promiňte ale asi si při pátku sedím na vedení......i
      když si chce nárokovat všechny zaplacené zálohy
      najednou tak je tam se správným DPPD do KH napíše + fa vyúčtovací ne? Já fakt už nevím....

      Když bude nárokovat najednou tak stejně musí zaplacené "zálohy" rozepsat na jednotlivé řádky podle data plateb. Z vyúčtovací fa by mělo být zřejmé kdy platby přistály na účtě dodavatele a podle toho uvést data pro KH.

    • 19. 2. 2016 20:13

      Libuše Vlasta (neregistrovaný)

      Re: Platební kalendář - Bohemia - KH
      Pokud by tam ta data přijetí byla uvedena, tak ano, pak by to šlo.
      A jsou tam?

    • 19. 2. 2016 21:46

      láďa (neregistrovaný)

      Re: Platební kalendář - Bohemia - KH
      Vím že od EONu, RWE, Armex tam přehledy plateb započítaných záloh jsou. S Bohemia Energy před dvěma lety tam taky byly. Z principu vyúčtování konečné faktury při odečtu by měly být uvedeny přijaté zálohy i s daty už jenom pro odsouhlasení plateb.

    • 19. 2. 2016 22:11

      petraxxx (neregistrovaný)

      Re: Platební kalendář - Bohemia - KH
      Nemám bohužel u sebe loňskou vyúčtovací fakturu.
      Když bych uvedla měsíčně PK - daňový doklad č. 16..... (splatnost vždy 15. v měsíci, placeno trvalým příkazem vždy 10. v měsíci) - položky mám vedeny v programu jako zálohové faktury. K 15. v měsíci vystavím přijatou fakturu (položka +/záloha -) a přes interní doklad (vyúčtování zálohy) a bankovním dokladem vstupuje do sestav DPH - tam zadám DPPD 15. v měsíci... Bude to takto v pořádku? Vyjede to správně v B2? Děkuji.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).