Vývoz služby a DPH

  • (neregistrovaný)

    23. 2. 2016 7:59

    Dobrý den! Naše firma-plátce DPH prováděla opravu stroje slovenskému obch.partnerovi. Po dohodě vystavujeme fakturu za opravu dánské firmě - výrobce stroje, který opravu uhradí... Prosím o radu, jak správně z hlediska DPH postupovat?
    Děkuji!

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 23. 2. 2016 8:01

      Jana N. (neregistrovaný)

      Re: Vývoz služby a DPH
      pokud fakturujete na plátce daně v EU , tak ř.21 a souhrnné hlášení kod 3,

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).