Kontrolní hlášení

  • (neregistrovaný)

    29. 2. 2016 23:41

    Dobrý den, kam uvedu jednu fakturu příjem za leden 2016? Výdaje mám na pár paragonech, každý kolem 1000Kč. To také někam nebo ne? Netýká se mě přenesená daň. povinnost, což se týká celého A a B (nad 10000Kč) :( Děkuji předem za jakoukoliv radu a reakci. Hezký večer.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 1. 3. 2016 0:31

      Daniela K. (neregistrovaný)

      Re: Kontrolní hlášení
      Pokud máte KH podávat měsíčně = jste PO nebo FO měsíční plátce DPH, budete mít KH za leden pozdě podané.
      KH vám musí souhlasit v oddílu C na Přiznání k DPH. (v KH se nezaokrouhluje na celé Kč jako u Přiznání k DPH, ale v KH necháte tak, jak máte uvedeno na dokladu = i s haléři)
      Paragony kolem 1000 Kč budou v KH v B.3. = jedna částka celkem za všechny paragony rozdělená na DZ a DPH dle sazby daně (21%, 15%, 10%)
      Příjem - musel byste upřesnit čeho se týká, pro koho bylo plnění uskutečněno anebo napsat alespoň řádek Přiznání k DPH, kde jej máte uvedený a jestli bylo do limitu 10 tis. Kč nebo nad limit.
      Ostatní uskutečnitelná plnění do 10 tis. Kč do A.5.

    • 1. 3. 2016 7:25

      Lenka 68 (neregistrovaný)

      Re: Kontrolní hlášení
      Pročtěte si web Finanční správy

      http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-pridane-hodnoty/kontrolni-hlaseni-DPH

    • 1. 3. 2016 22:04

      Mirek8 (neregistrovaný)

      Re: Kontrolní hlášení
      >>>Dobrý den, kam uvedu jednu fakturu příjem za leden
      >>>2016? Výdaje mám na pár paragonech, každý kolem
      >>>1000Kč.
      >>>To také někam nebo ne? Netýká se mě přenesená daň.
      >>>povinnost, což se týká celého A a B (nad 10000Kč) :(
      >>>Děkuji předem za jakoukoliv radu a reakci. Hezký
      >>>večer.
      >>
      >>Pokud máte KH podávat měsíčně = jste PO nebo FO
      >>měsíční plátce DPH, budete mít KH za leden pozdě
      >>podané.
      >>KH vám musí souhlasit v oddílu C na Přiznání k DPH.
      >>(v KH se nezaokrouhluje na celé Kč jako u Přiznání k
      >>DPH, ale v KH necháte tak, jak máte uvedeno na
      >>dokladu
      >>= i s haléři)
      >>Paragony kolem 1000 Kč budou v KH v B.3. = jedna
      >>částka celkem za všechny paragony rozdělená na DZ a
      >>DPH
      >>dle sazby daně (21%, 15%, 10%)

      >>Příjem - musel byste upřesnit čeho se týká, pro koho
      >>bylo plnění uskutečněno anebo napsat alespoň řádek
      >>Přiznání k DPH, kde jej máte uvedený a jestli bylo do
      >>limitu 10 tis. Kč nebo nad limit.
      >>Ostatní uskutečnitelná plnění do 10 tis. Kč do A.5.
      >
      >Pročtěte si web Finanční
      >správy
      >
      >http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-pridane-hodnoty/kontrolni-hlaseni-DPH
      >
      Příjem mám v Přiznání DPH na řádku 1, částka základu daně nad 10000Kč, jedná se o službu - výroba elektrických zařízení
      Mám dát do řádku A.4? Mátne mě tam ta přenesená daň.povinnost, která se mě netýká. Ještě jednou moc děkuji. Vím,že posílám pozdě,snad FÚ při 1.podání KH nebude dávat velké sankce :(

    • 1. 3. 2016 22:19

      Lenka 68 (neregistrovaný)

      Re: Kontrolní hlášení
      Pokud se vás přenesená opravdu netýká, tak vystavenou fakturu nad 10tis dáte do A4, tedy ještě za předpokladu, že je vystavena plátci DPH, nebo neplátci - osobě povinné k dani. Nezapomeňte na DIČ odběratele!

      Jestli jste tu fa vystavil soukromé osobě, tak ale dáte do A5

      Pokuty údajně dávat nebudou, ale kdo ví... je to protizákonné

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).