Kontrolní hlášení

  • (neregistrovaný)

    9. 3. 2016 16:13

    Dobrý den,
    chtěla bych se zeptat, jak v praxi zadat do kontrolního hlášení následující:
    Externě účtuji mimo firmu, majitel mi dodal zjednodušené daňové doklady, které jsou částkou pod 10.000 Kč a jsou z jiných měsíců, než je reálný měsíc účtování dokladů.
    Příklad: Zjednodušený daňový doklad (paragon o prodeji) z benzínky na 1.500 Kč z 24.1.2016 (zdanitelné plnění tedy taky 24.1.2016).
    Já o něm účtuji ale až 9.3.2016.
    Otázka: Musím tedy v kolonce pro datum kontrolního hlášení uvést zdanitelné plnění z dokladu 24.1. a nebo mi systém částku může hodit do kolonky kontrolního hlášení dle částky, ale až v měsíci březnu, kdy o dokladu účtuji??
    Děkuji

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).