Manko z inventury a přiznání DPH

  • (neregistrovaný)

    24. 3. 2016 10:02

    Dobrý den, prosím zkušené o pomoc. Ve firmě proběhla v lednu inventura, kde bylo zjištěno manko. Sklady jsem dodatečně přeúčtovala k 31.12.15 (včetně manka s DPH) s výsledky a teď nevím, jak mám do přiznání DPH to manko v únoru dostat. Nebo jestli nemám udělat dodatečné přiznání? Ikdyž bylo zjištěno v roce 16? Děkuji za jakékoliv rady. A.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 24. 3. 2016 10:26

      Aduš (neregistrovaný)

      Re: Manko z inventury a přiznání DPH
      Děkuji. To jsem si už pročítala, takže mám smazat to zaúčtování z 31.12.15 a dát to až teď? Dostane se mi to pak do přiznání k DPH? Nevím jaké členění DPH použít a do jakých řádků se mi to má pak dosat. A.

    • 24. 3. 2016 10:34

      allli

      Re: Manko z inventury a přiznání DPH
      neznám váš program, ale dle sazby do ř. 1 nebo 2 přiznání, mimo KH
      do kterého období dáte záleží na vás
      já jsem stihla ještě do prosincového přiznání, protože o tomto rozsudku jsem v té době ještě nevěděla a mám článek s jiným názorem

    • 24. 3. 2016 10:49

      Aduš (neregistrovaný)

      Re: Manko z inventury a přiznání DPH
      Pracuji v Pohodě, dělám to poprvé (příští rok si ale pohlídám, aby se to stihlo v prosincovém DPH). Takže se mi to manko dostalo do základu daně a daně na výstupu do ř. 1, tak jak jste mi psala. Z minulého roku jsem to smazala. A ještě dát mimo KH a je to. Děkuju moc za pomoc. A.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).