Re: odpis ztráty - myslím, že špatně!!
Jelikož vede účetnictví, tak na ř. 104 je -30 000 jako výsledek hospodaření a pak na ř. 105 zvyšující položky 80 000 kč, takže výsledný ZD z přílohy č. 1 ve výši 50 000 (ř. 113) je dále přenesený do přiznání jako ZD z §7.
a v letošním DAP uplatňuje ztrátu klasicky v ř. 44, takže použila pro odpočet ztráty částku z ř. 104, ještě před těmi úpravami dle §23. Přiznám se, že vždycky jsem vycházela z ř.37 Dap pro odpočet ztráty.
>Kde má ztrátu 30 tis.? Na kterém řádku?
>Jaké a kde jsou vyčíslené - položky zvyšující základ
>daně?
Re: odpis ztráty - myslím, že špatně!!
>Jelikož vede účetnictví, tak na ř. 104 je -30 000 jako
>výsledek hospodaření a pak na ř. 105 zvyšující
>položky 80 000 kč, takže výsledný ZD z přílohy č. 1 ve výši
>50 000 (ř. 113) je dále přenesený do přiznání jako ZD
>z §7.
>
>a v letošním DAP uplatňuje ztrátu klasicky v ř. 44,
>takže použila pro odpočet ztráty částku z ř. 104, ještě
>před těmi úpravami dle §23. Přiznám se, že vždycky
>jsem vycházela z ř.37 Dap pro odpočet ztráty.
>
Tak to je opravdu špatně. Ona odečítá účetní ztrátu. Musí se odečítat daňová ztráta - a ta nevznikla.
(ta by vznikla na tom ř. 37, ř. 113 přílohy)
>
>
>>Kde má ztrátu 30 tis.? Na kterém řádku?
>>Jaké a kde jsou vyčíslené - položky zvyšující základ
>>daně?
Re: odpis ztráty - myslím, že špatně!!
Děkuji za potvrzení, taky si to myslím, bohužel jsem jen zástupce, tak abych si nenaběhla o:)) hezký den
>>Jelikož vede účetnictví, tak na ř. 104 je -30 000
>>jako
>>výsledek hospodaření a pak na ř. 105 zvyšující
>>položky 80 000 kč, takže výsledný ZD z přílohy č. 1
>>ve výši
>>50 000 (ř. 113) je dále přenesený do přiznání jako
>>ZD
>>z §7.
>>
>>a v letošním DAP uplatňuje ztrátu klasicky v ř. 44,
>>takže použila pro odpočet ztráty částku z ř. 104,
>>ještě
>>před těmi úpravami dle §23. Přiznám se, že vždycky
>>jsem vycházela z ř.37 Dap pro odpočet ztráty.
>>
>Tak to je opravdu špatně. Ona odečítá účetní ztrátu.
>Musí se odečítat daňová ztráta - a ta nevznikla.
>(ta by vznikla na tom ř. 37, ř. 113 přílohy)
>
>>
>>
>>>Kde má ztrátu 30 tis.? Na kterém řádku?
>>>Jaké a kde jsou vyčíslené - položky zvyšující základ
>>>daně?
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Aktualizujeme další formuláře pro daňové povinnosti
Pozor na sváteční nákupy, v tyto dny budou obchody zavřené
Kdo bude mít v roce 2026 nárok na předčasný důchod?
Ten umí to a ten zas tohle. Připomeňte si příběhy šikovných podnikatelů za rok 2025
10 nejvtipnějších vánočních reklam všech dob
Situace, kdy nemusí OSVČ platit zálohy na sociální pojištění
27. 4. 2016 14:54
Dobrý den, prosím Vás o názor, zastupuji kolegyni a mám odeslat daňové přiznání klienta - jsem pouze asistenta, tak si nejsem zcela jistá, že je to správné. V roce 2014 měl v §7 ztrátu cca 30 000 Kč, ale současně měl 80 000 v položkách zvyšujících základ daně, tzn. celkový základ daně je tedy +50 000.
V roce 2015 mu kolegyně uplatňuje ztrátu ve výši 30 000 z r. 2014. Může to opravdu takto uplatnit? bez ohledu na ty položky dle §23? děkuji za pomoc