Castorama

  • (neregistrovaný)

    29. 4. 2016 13:03

    Dobrý den, nakoupili jsme v Castoramě zboží, vystavili nám fakturu s DPH a po doposlání všech jemi požadovaných dokladů nám vystavili korekci a DPH zaslali na účet. Jak to mám ale účtovat? Mám původní fakturu z 9.4.2016, pak přišel 15.4.2016 opravný doklad na DPH, z čeho provést reverse charge? Mám to zaevidovat jako by to hned přišlo správně a vyměřit DPH? Jsem z toho jelen..

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).