Re: pozdě dodaný doklad s PDP
někdo dává do aktuálního měsíce dph i KH se starými daty UZP.
já dělám dodatečné a následné
Re: pozdě dodaný doklad s PDP
Volala jsem na infolinku pro dotazy týkající se kontrolního hlášení. Tam mi bylo řečeno, že obojí postup je správný. Buď je možné podat násl. KH a dodat. přiznání k DPH - tento postup je vhodný zejména pokud se jedná o větší finanční částky nebo je možné dát doklad do dalšího měsíce a uvést tam původní DUZP. Žádná sankce v tomto případě od FÚ nehrozí.
díky za informaci
>>>>>Dobrý den, jsme měsíční plátci DPH.
>>>>>dnes mi došla ještě jedna faktura s přenesením daň.
>>>>>povinnosti z března. Můžu tuto fakturu zahrnout do
>>>>>kontrolního hlášení za duben a nemusím tedy podávat
>>>>>dodat.
>>>>>přiznání k DPH? Nebo musím podat následné KH za
>>>>>březen
>>>>>a dodat. přiznání k DPH za březen? Děkuji za radu.
>>>>
>>>>správně je dodatečné DPH a následné KH
>>>
>>>Četla jsem i názory, že se podávat následné KH
>>>nemusí,
>>>protože se v něm uvádí DUZP dodavatele.
>>
>>§ 104 ZDPH
>>
>>Já mám pouze zkušenost s nákupem v EU - dávám do
>>aktuálního období a uvádím DPPD z předchozího měsíce.
>>Zatím
>>mi to přes KH prochází.
>
>Volala jsem na infolinku pro dotazy týkající se
>kontrolního hlášení. Tam mi bylo řečeno, že obojí postup je
>správný. Buď je možné podat násl. KH a dodat. přiznání
>k DPH - tento postup je vhodný zejména pokud se jedná
>o větší finanční částky nebo je možné dát doklad do
>dalšího měsíce a uvést tam původní DUZP. Žádná sankce v
>tomto případě od FÚ nehrozí.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Aktualizujeme další formuláře pro daňové povinnosti
Pozor na sváteční nákupy, v tyto dny budou obchody zavřené
Kdo bude mít v roce 2026 nárok na předčasný důchod?
Ten umí to a ten zas tohle. Připomeňte si příběhy šikovných podnikatelů za rok 2025
10 nejvtipnějších vánočních reklam všech dob
Situace, kdy nemusí OSVČ platit zálohy na sociální pojištění
2. 5. 2016 9:24
Dobrý den, jsme měsíční plátci DPH.
dnes mi došla ještě jedna faktura s přenesením daň. povinnosti z března. Můžu tuto fakturu zahrnout do kontrolního hlášení za duben a nemusím tedy podávat dodat. přiznání k DPH? Nebo musím podat následné KH za březen a dodat. přiznání k DPH za březen? Děkuji za radu.