Následné kontrolní hlášení

  • (neregistrovaný)

    3. 5. 2016 14:06

    Dobrý den,
    mám prosbičku. Díky KH jsme zjistili, že máme jednoho dodavatele, který si fakturoval s daní i přesto, že mu v průběhu roku 2015 byla zrušena registrace k DPH a my si toho nevšimli. Daň jsme si vesele nárokovali a on neodváděl. Chci teď udělat dodatečné daňové přiznání, kde částku z této faktury vykáži s mínusem na vstupu a DPHáčko finančáku vrátíme. Není mi ale úplně jasné jak to mám vykázat v následném kontrolním hlášení? Uvedu tam jenom jednu tuto fakturu ale s mínusovým znamínkem. Nebo se tam v tomto případě uvádí vše, ale tak jak má být, takže pošlu původní KH, jen smažu ten jeden řádek???
    Díky moc za rady
    Míla.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 3. 5. 2016 14:15

      Jana N. (neregistrovaný)

      Re: Následné kontrolní hlášení
      dodatečné částka mínusem, následné kh celé nové s opravou, tedy bez řádku odpočtu

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).