KH a duplicitní faktura

  • (neregistrovaný)

    19. 5. 2016 13:14

    Dobrý den. Zjistila jsem, že máme neoprávněně (duplicitně) vystavenou fakturu v březnu nad 10 tis.Kč, odběratel ji nemá v evidenci. Budu dělat dodatečné přiznání k DPH a následné KH. V tom mém následném KH nebude uvedena ani původní duplicitní faktura ani vystavené storno dupl.faktury. (protože odběratel taky nic neuvádí). Bude to tak správně?

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 19. 5. 2016 14:38

      Daniela K. (neregistrovaný)

      Re: KH a duplicitní faktura
      Úplně správně to nebude, protože Pokyny FS ke KH s touto situací u opravy dle §43 ZDPH nepočítají. Berou jen v úvahu, že chybnou FV a následný ODD mají v DPH i v KH uvedené obě strany. Proto má být následné KH podáno jako úplné se všemi údaji za předmětné období i s promítnutím oprav. Ale v tomto případě se nemá ODD s čím u odběratele spárovat, protože ten ho nebude ve své KH vůbec uvádět a nevím, jestli na toto bylo v KH při programování párování pamatováno.
      Když nebude mít odběratel uvedeno, tak z důvodu zamezení zaslání výzvy a potvrzení správného postupu v KH, zda-li uvést +FV a - ODD nebo kvůli nespárování neuvádět, bych si zavolala na info linku
      ke KH: 296 853 863 nebo 296 854 393.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).