Zaúčtování

  • (neregistrovaný)

    23. 5. 2016 13:30

    Dobrý den, náš dodavatel se stal plátcem DPH, zpětně od 1.1.2015 - překročení obratu. Mám od něho faktury z roku 2015 bez DPH, které mám zaúčtovány na nákladových účtech. V roce 2016 mi dodal k jednotlivým fakturám z roku 2015 opravné daň.doklady, na kterých je dat. vystavení 31.1.2015, DUZP 31.1.2015 a současně faktury s DPH, na které je rovněž dat.vyst. 31.1.2015, DUZP 31.1.2015. Vzhledem k tomu, že jsem tyto faktury obdržela v roce 2016, DPH si uplatním v roce 2016, ale nevím, na jaký účet zaúčtovat fakturovanou službu za rok 2015 v roce 2016. V roce 2015 ji mám na 518. Poraďte prosím kam zaúčtovat. Děkuji

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 23. 5. 2016 15:45

      Květa... (neregistrovaný)

      Re: Zaúčtování
      Pokud jsem pochopila správně, tak se výše nákladů nezměnila.
      Pak bych účtovala buď plusem a mínusem na 518, nebo na účet vnitřního zúčtování (používám 395)

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).