DPH školení v zahraničí

  • (neregistrovaný)

    25. 5. 2016 14:10

    Dobrý den,
    našim českým zákazníkům organizujeme školení v zemích Evropské unie. Máme od pořadatele faktury na vstupu (ubytování, přednášejícího, dopravu atd) - zde uplatňujeme princip reverse charge. Jak máme postupovat při pře-fakturaci školení zákazníkovi?
    S českou daní, bez daně nebo s daní státu kde se školení pořádá?
    Děkuji

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).