Následné kontrolní hlášení

  • (neregistrovaný)

    26. 5. 2016 11:02

    dobrý den, při kontrole faktur jsem zjistila, jsem vydanou fakturu za 3/2016 nedali do konotlrního hlášení aní do přiznání DPH. Fa nad 10.000 Kč. Musím následné kontroní hlášení podat celé znova nebo staší vyplnit jen kontrolní hlášení kde uvedu fakturu , kterou jsem zapomněil vykázat?? a jak je to s opravným přiznáním k DPH. Podávám celé znova nebo jen tu 1 fakturu.
    Děkuji předem za radu.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 26. 5. 2016 11:28

      Daniela K. (neregistrovaný)

      Re: Následné kontrolní hlášení
      Následné KH za 3/2016 podáte celé znovu a správně.
      Dodatečné Přiznání k DPH za 3/2016 podáte pouze na rozdíl = uvedete jen tu 1 FV a uhradíte z této FV DPH.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).