Dostali jsme z DE fakturu za ubytování.Fakturu jsme zaúčtovali s vratnou DPH a protože zde bylo vyčísleno i ubytování cizího pracovníka refakturovali jsme poměrnou část nákladů za tohoto pracovníka a.s.,které tento pracovník náležel.Vzniká v tento okamžik zdanitelné plnění za refakturaci a jsme povinni toto plnění na výstupu odvést?Všechny zúčastněné strany jsou plátci DPH.Děkuji.
26. 9. 2005 11:47
Dostali jsme z DE fakturu za ubytování.Fakturu jsme zaúčtovali s vratnou DPH a protože zde bylo vyčísleno i ubytování cizího pracovníka refakturovali jsme poměrnou část nákladů za tohoto pracovníka a.s.,které tento pracovník náležel.Vzniká v tento okamžik zdanitelné plnění za refakturaci a jsme povinni toto plnění na výstupu odvést?Všechny zúčastněné strany jsou plátci DPH.Děkuji.