Dobrý den, fakturovali jsme prodej zboží do 3. země, vystavili jsme tedy fakturu. Odběratel nám fakt zboží vrátil s tím, že nesplňuje parametry. Vystavili jsme pro to dobropis na stejnou částku a obdrželi JSD, kde je odesílatel náš odběratel. Jak prosím zaúčtovat dobropis? Uvést do přiznání DPH do stejného řádku jako původní fakturu, ale s mínusem, tj. do ř. 22. A nebo do řádku 7 s plusem? Moc děkuju.
14. 10. 2016 14:21
Dobrý den, fakturovali jsme prodej zboží do 3. země, vystavili jsme tedy fakturu. Odběratel nám fakt zboží vrátil s tím, že nesplňuje parametry. Vystavili jsme pro to dobropis na stejnou částku a obdrželi JSD, kde je odesílatel náš odběratel. Jak prosím zaúčtovat dobropis? Uvést do přiznání DPH do stejného řádku jako původní fakturu, ale s mínusem, tj. do ř. 22. A nebo do řádku 7 s plusem? Moc děkuju.