Hlavní navigace

Prodej majetku - jak účtovat

  • (neregistrovaný) 46.135.132.---

    3. 4. 2017 21:31

    Dobrý den, jak správně zaúčtovat prodej majetku sro (bytu, který byl v témže roce vybudován) a po vystavení faktury ještě probíhaly dokončovací práce (před předáním bytu)? Jde mi o to, zda účtovat jako TZ nebo můžeme rovnou do nákladů. Nebo v tomto případě není účtováno o majetku ale o zboží....

    V listopadu bylo kolaudační řízení a majetek zařazen do užívání, 8.12. byla vystavena faktura kupci a mezi zařazením a prodejem byl ještě pořizován materiál a vybavení Po vystavení faktury také ještě probíhaly nákupy materiálu a dokončovací práce, které se táhly až do letošního roku.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).