Pronájem a zdanění

  • (neregistrovaný)

    2. 3. 2013 13:54

     Prosím o pomoc. Podnikám v našem domě, který také pronajímáme. Podnikání uvádím v §7, kde o něm nijak neúčtuji. Doposud jsem vše měla uvedené jen u sebe v daň. přiznání, ale letos  mám problém. jsem na  příjmech §7 , 850000,- Kč a § 9 , 200000,- kč. Jsme s manželem spoluvlastníky . A já bych nechtěla být plátce DPH. Můžu teď dát příjem z  § 9 ke zdanění jen manželovi? Nebude to mít nějaký dopad na mně? Nerada bych udělala chybu a pak z toho měla potíže. Děkuji Vám všem, kdo jste ochotni a pomůžete mi radou. Máří

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).