Dobrý den,
prosím o radu ohledně evidence dokladů u DPH.
Doklady si člením na Doklady placené hotově, Doklady placené převodem a Vydané faktury.
Doklady mám očíslované svým interním číslováním. Potřebovala bych poradit zda fakturu, která je s přenesenou daňovou povinností mohu mít zařazenou mezi "klasickými" fakturami. Nebo faktury s PDP musím mít v jiné skupině s jiným číslováním?
Např. klasické faktury mám očíslované 1-001, 1-002,...... a PDP mohu mít s tímto interním číslem mezi nimi nebo mám mít PDP např. 3-001.
To samé i s vydanými fakturami, které mají 21% či 15%....
16. 7. 2019 20:35
Dobrý den,
prosím o radu ohledně evidence dokladů u DPH.
Doklady si člením na Doklady placené hotově, Doklady placené převodem a Vydané faktury.
Doklady mám očíslované svým interním číslováním. Potřebovala bych poradit zda fakturu, která je s přenesenou daňovou povinností mohu mít zařazenou mezi "klasickými" fakturami. Nebo faktury s PDP musím mít v jiné skupině s jiným číslováním?
Např. klasické faktury mám očíslované 1-001, 1-002,...... a PDP mohu mít s tímto interním číslem mezi nimi nebo mám mít PDP např. 3-001.
To samé i s vydanými fakturami, které mají 21% či 15%....
Děkuji