Hlavní navigace

facebook

  • (neregistrovaný) 89.103.4.---

    20. 9. 2019 21:14

    Dobrý den,
    dostala jsem poprvé fakturu od facebooku na OSVČ, tak se chci ujistit, že jsem to do pohody zadala správně. Fakturu jsem dala do agendy ostatní závazky, číslo fa jsem dala FBADS ..., DUZP jsem dala poslední den kampaně co je napsaný v textu a dala členění nezahrnovat do přiznání a částku 100 kč dala do sazby 0%. Pak jsem dala vyměření DPH kdy mě to přesměrovala do interních dokladů. Vytvořilo doklad přiznání a pak odpočet. Tam už mám sazbu DPH 21% tedy celkem 121 kč. Předkontaci jsem dala nedaňový příjem/výdej a jako členění DPH Poskytnutí služby osobou reg. v jiném státě EU/Přijetí služby od osoby reg. v jiném státě EU. Mám to nyní v DPH na řádku 5 a 43 a v KH v oddíle A2.

    Mám to dobře nebo mám něco opravit?

    Děkuji za rady

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).