Hlavní navigace

Daňově uzn./neuzn. naklad

  • 212.158.145.---

    16. 1. 2020 10:16

    Dobrý den,
    dostáváme přijaté faktury za občerstvení, které konzumovali naši zákazníci, pri akci konané v našich prostorech, ktete si pronajali.
    My následně fakturujeme celkové náklady zákazníkům s tím, že k občerstvení si přidáváme marži.
    (DPH u občerstvení účtujeme jak u přijaté faktury tak vydané, což by mělo být v pořádku v tomhle případě.)

    Vystavenou fakturu s obcerstvenim účtujeme na 602.

    Je správné účtovat občerstvení z přijaté faktury na 513 nedaňový účet?

    Děkuji
    Pavla

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).