Prosím, poradíte jak zaúčtovat?
Dostali jsme fakturu za opravu karmy v prostorech, které pronajímáme. Faktura je v režimu PDP, DPH bude jen na výstupu. Opravu budeme přefakturovávat nájemci. Jak účtovat tu opravu a neuplatněné DPH na vstupu? na 511, 548 a přefakturaci na 648? Uvažovala jsem i nad 315, ale nevím, jak bych tam účtovala to neuplantěné DPH.
17. 8. 2021 9:30
Prosím, poradíte jak zaúčtovat?
Dostali jsme fakturu za opravu karmy v prostorech, které pronajímáme. Faktura je v režimu PDP, DPH bude jen na výstupu. Opravu budeme přefakturovávat nájemci. Jak účtovat tu opravu a neuplatněné DPH na vstupu? na 511, 548 a přefakturaci na 648? Uvažovala jsem i nad 315, ale nevím, jak bych tam účtovala to neuplantěné DPH.