Obrat pro účely DPH - jaké je relevantní datum započtení faktury

  • (neregistrovaný)

    21. 10. 2021 9:38

    Dobrý den,
    nejsem si úplně jistý jak správně určit období pro výpočet obratu pro účely DPH a tím si hlídat vznik povinnosti registrace.
    Spolupracuji s odběratelem na základě rámcové smlouvy o spolupráci, kde máme definováno, že odborné služby, které pro něho odvedu za celý kalendářní měsíc (tedy dle skutečně odpracovaných hodin za daný měsíc) vyfakturuji souhrnně v měsíci následujícím.

    To znamená, že např. práci za únor vyfakturuji v březnu a faktura je proplacena dubnu. Které datum je určující pro výpočet obratu? Je to období dodání služeb, tedy únor, nebo až datum vystavení faktury, tedy březen?

    S tím souvisí i doplňující otázka. Řekněme, že překročím limit obratu a stanu se plátcem DPH. Jaké pak budu ve výše uvedeném příkladu uvádět datum zdanitelného plnění na faktuře? Bude to období dodání služeb, tedy únor, nebo až datum vystavení faktury, tedy březen?

    Moc děkuji za případné objasnění!

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).