Dobrý den, prosím o radu, jak správně zaúčtovat přijatou fakturu z EU. Dodavatel i odběratel plátce DPH. v přiznání k DPH máme na ř. 3 a 43, v KH A2.
Jak bude zaúčtováno?
Zboží - DZ - 504/321
DPH na vstupu - 343/349?
S účtem 349 nemám zkušenost, strašně jsem se do toho zamotala a vůbec nevím. Vůbec nevím, jak to zaúčtovat, jak to nastavit v programu. Používáme program Altus Vario.
Moc prosím někoho o radu, nějak polopatě, prosím.
Děkuji
30. 7. 2024 14:45
Dobrý den, prosím o radu, jak správně zaúčtovat přijatou fakturu z EU. Dodavatel i odběratel plátce DPH. v přiznání k DPH máme na ř. 3 a 43, v KH A2.
Jak bude zaúčtováno?
Zboží - DZ - 504/321
DPH na vstupu - 343/349?
S účtem 349 nemám zkušenost, strašně jsem se do toho zamotala a vůbec nevím. Vůbec nevím, jak to zaúčtovat, jak to nastavit v programu. Používáme program Altus Vario.
Moc prosím někoho o radu, nějak polopatě, prosím.
Děkuji