Vydaná faktura v novém roce se zd.plněním v prosinci

  • (neregistrovaný)

    5. 3. 2015 14:42

     Dobrý den a potřebovala bych poradit. Od klienta zde mám jeho vydané faktury za služby vydané 5.1. se zdanitelným plněním v roce 31.12. DPH tedy bylo odvedeno za 4Q/2014. Nyní, ale připravuji závěrku a chci se ujistit o správnosti postupu. Co jsem se tak dívala tak názory na toto téma se různí a tak se raději ptám. Je jesné, že faktura věcně i časově souvisí s rokem 2014 čili budu základ daně účtovat jako příjmy příštích období v roce 2014 tedy 385/602 interním dokladem a v roce na 2015 poté 311/385. Dělám to správně nebo byste někdo zvolil jiný postup. Moc děkuji předem.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 5. 3. 2015 19:48

      Eva (neregistrovaný)

      Já bych ji účtovala stejně jako ostatní vydané faktury z roku 2014, tj. 311/602, do roku 2014.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).