Kontrolní hlášení

  • (neregistrovaný)

    29. 12. 2015 6:25

    Dobrý den,
    firma vystavuje faktury (daňové doklady) na všechna svá zdanitelná plnění. To znamená pro podnikatele i nepodnikatele, nad 10.000 Kč i pod, jednotnou formou. Bude problém, když se v kontrolním hlášení v oddíle pro zdanitelná plnění na výstupu nad 10.000 Kč objeví i faktura nižší hodnoty, případně výšší hodnoty ale pro neplátce DPH ?
    Děkuji za odpověď.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 29. 12. 2015 12:00

      Petr Šinagl - AAC&S (neregistrovaný)

      Teoreticky by to byla chyba, její praktickou průchodnost či neprůchodnost berním softem zjistíte z toho, zda Vám (klidně s odstupem několika měsíců) do datové schránky či mailu dorazí naráz spousta "výzev k odstranění pochybností", na které budete muset reagovat do 5-ti kalendářních dnů pod sankcí 30-50 tis. Kč/kus. Přičemž lze očekávat, že tato "salva" výzev dorazí někdy v létě během dovolených (neb nejspíš až tehdy někdy se to všechno v Pardubicích "setřepe" a zprůchodní).
      Osobně bych se místo této alternativy "pokusného králíka" snažil přimět dodavatele Vašeho účetního SW, aby dodal aktualizaci produktu odpovídající platnému zákonu.

    • 29. 12. 2015 18:20

      Vladimír (neregistrovaný)

      To nebude dodavatelem účetního systému, to bude spíš zažitým způsobem vystavování faktur. Jinak správnou odpověď jste již dostal/a na BC.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).