Chybná platba

  • (neregistrovaný)

    21. 2. 2007 17:26

    Jsem FO DE plátce DPH. V 8/06 přišla na náš účet chybná platba od odběratele. Platbu jsem zaznamenala až nyní 02/07 a budu ji odběrateli vracet. Nevím jak platbu zaúčtovaj - mělo byt z platby odvedeno DPH, je příjem a odvod daňovým příjmem v 06 a daňový výdaj v 07? Děkuji S pozdravem Erika J

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 21. 2. 2007 17:37

      B.N. (neregistrovaný)

      Re: Chybná platba
      Můžete ji zaúčtovat jako nedaňový příjem a po vrácení jako n edaňový výdaj.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).