Trojzápočet pohledávek a závazků

  • (neregistrovaný)

    27. 3. 2007 14:15

    jak stylizovat a zaúčtovat trojzápočej pohledávek a závazků v případě,kdy vedu účetnictví, můj odběratel za mě zaplatí u mého dodavatele fakturu a nenastane postoupení mého závazku na mého odběratele ani se nedomluvíme na zaslání finanční hotovosti za tuto uskutečněnou platbu?

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 27. 3. 2007 18:34

      Eva M. (neregistrovaný)

      Re: trojzápočet pohledávek a závazků
      Určitě bych doporučila, aby ten trojzápočet byl podepsaný všemi zúčastněnými stranami a aby bylo jasné, jakých pohledávek a závazků se týká a kolik čeho se započítává k jakému datu. A účtovala bych o těch "úhradách" interním dokladem přes účet 395 tak, aby po dokončení účtování byl účet 395 opět nulový.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).