Haléřové vyrovnání

  • (neregistrovaný)

    29. 3. 2007 12:16

    Pomalu chystám podklady pro přiznání k dani z příjmů (máme poradce) a přišla jsem na drobné nesrovnalosti.
    Jak u přijatých, tak u vydaných faktur mám buď přeplacené nebo neuhrazené halíře. Jak to mám zaúčtovat? Mohu např. 321/688 jako mimořádný výnos/náklad? Nebo na účty 648 a 548 kam běžně haléřové vyrovnání účtuji?
    Děkuji za radu.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).