Nesedí účetní a skutečný stav

  • (neregistrovaný)

    30. 3. 2007 17:09

    Když si vyjedu 112 mám tam zhruba o 400 Kč nižší stav než při stavu skladu ze systému.
    Všechno zaúčtování jem projela a částky v účetním deníku sedí s výdejkami/příjemkami ze systému, tak nevím čím by to mohlo být.
    Jak mám tento rozdíl zaúčtovat?
    Jako opravu 112/501 (snížení nákladů)?
    Nebo jako mimořádný výnos 112/648? To se ale myslím používá jen při fyzickém přebytku...
    Prosím poraďte!!!

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 30. 3. 2007 17:18

      Ivča (neregistrovaný)

      Re: Nesedí účetní a skutečný stav
      Tak pokud stav skladu ze systému odpovídá skutečné fyzickému stavu, co máte ve skladu, tak pak se skutečně jedná o přebytek.
      Třeba jste zapomněla vyskladnit něco, na co jste vydala výdejku.

    • 30. 3. 2007 18:39

      Petra (neregistrovaný)

      Re: Nesedí účetní a skutečný stav
      Opravdu jsem to kontrolovala jednu za druhou a na nic jsem nenarazila :-(
      Už to musím nějak vyřešit, myslím, že to vzniklo pravděpodobně zaokrouhlováním,a le nevím...
      Není to zas nějak hornetní suma, tak to doufám projde...

      Myslíte tedy snížit 501 nebo zvýšit 648?

    • 30. 3. 2007 19:22

      Ivča (neregistrovaný)

      Re: Nesedí účetní a skutečný stav
      No já myslím, že není ani potřeba odsouhlasovat to papírově. Prostě pokud máte inventuru, která souhlasí na skladovou evidenci, není co dál řešit, upravte podle ní účetní stav. Dala bych to na 648 jako přebytek.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).