Přefakturace nájemného a služeb

  • (neregistrovaný)

    5. 4. 2007 9:02

    Plátce DPH (vede DE), má pronajaté nebyt. prostory, které od letošního roku se souhlasem pronajímá další osobě - neplátci DPH.
    Přijaté faktura za nájem (osvobozen) a služby s ním spojené přeúčtovává ve stejné výši "podnájemci". Který postup je správný?
    1. U přijaté faktury neuplatní DPH na vstupu a přefakturuje celkovou částku bez vyčíslení daně.
    2. U přijaté faktury uplatní DPH na vstupu a vystaví fakturu s DPH - tedy stejnou, jak u své přijaté faktury.
    3. Nebo je jiný způsob?
    Při přefakturaci by se měl příjem a výdaj evidovat jako nedaňový?
    Předem děkuji a jsem vděčen za každou radu.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).