Re: DPH a zatoulana faktura...
co se týká dph z titulu odpočtu musíte mít vyrovnaný rok. Takže pokud fakturu z ledna uplatníte v březnu, není to až takový problém. Rozhodně ovšem musíte dodržet rok, tj. věci z roku 2006 nejdéle v prosinci 2006 atd. Dávala bych ovšem pozor, aby to byly opravdu jen zatoulané faktury, aby fú nemohl dospět k názoru, že si upravujete pomocí "toulajících" se faktur daňové povinnosti a odpočty. Takže pokud jsou to faktury s částkami, které výzmnamně neovlivní daný měsíc, tak bych to nijak neřešila. Už jsem se setkala s tím, že si z jednoho měsíce podrželi významnou fakturu, protože věděli, že další měsíc by byla velká povinnost a zde naopak odpočet. To si fú na případné kontrole prověřuje. Takže kdyby se zatoulala faktura/ry významné hodnoty, rozhodně bych si udělala zápis a prokázala např. doručenkou, že fakt doběhla pozdě. Ovšem částku kterou uvádíte, to bych vůbec nepřemýšlela a dala tam, kde došla.
Re: DPH a zatoulana faktura...
Paní Věro, s Vaším názorem rozhodně nemohu souhlasit, co se týká doručení faktur. Jestliže na firmu přijde fa obyčejnou poštou tj. bez doručenky, nebo si ji referent přiveze osobně a z jakéhokoliv důvodu mi ji (myslím účetní) nepředá hned, ale třeba za 2 měsíce, tak to vůbec neřeším, a klidně to zaúčtuji a uplatním odpočet. Měli jsme kontrolu na DPH a rozhodně nezkoumali, kdy fa došla a kdy byl uplatněn odpočet. Samozřejmě myslím v průběhu jednoho roku.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Aktualizujeme další formuláře pro daňové povinnosti
Pozor na sváteční nákupy, v tyto dny budou obchody zavřené
Kdo bude mít v roce 2026 nárok na předčasný důchod?
Ten umí to a ten zas tohle. Připomeňte si příběhy šikovných podnikatelů za rok 2025
10 nejvtipnějších vánočních reklam všech dob
Situace, kdy nemusí OSVČ platit zálohy na sociální pojištění
12. 4. 2007 11:18
Dobry den,
dnes nam prisla zatoulana faktura z ledna 07. Je tam zdanitelne plneni 18.1.07 cca 600,-Kc. Musim tuto fakturu zauctovat do ledna a podat za mesic leden dodatecne priznani k DPH? Nebo to mam dat rychle jeste do brezna a uplatnit si DPH v breznu ?
Diky za radu,
Sarka