Re: sdružení přechod na podvojné účetnic
Daňově zaúčtujete nezaplacené pohledávky do výnosů, rovněž tak zásoby , tam je ale možnost rozdělit do 9 následujících roků, závazky do nákladů,
vše se účtuje proti účtu 491 - Individuální podnikatel.
Počáteční stavy budou z převodového můstku z DE, povedete jedno účetnictví tak jako předtím DE a po ukončení roku se dává polovina hospodářského výsledku
/nikoliv polovina výnosů a polovina nákladů/ do přiznání do ř.104 Přílohy č.1. Žádnou rozvahu ani výsledovku nerozdělujete. Přikládám ji vždy za celé Sdružení každému účastníkovi SDRUŽENÍ. To je jen tak ve zkratce.
Re: sdružení přechod na podvojné účetnic
děkuji
ještě otázečka - pověřený účastník dosud neměl jiné aktivity, takže jsme vedli jednu DE. Od letoška však je členem dalšího sdružení ( to vede někdo jiný a proto též musíme přejít na PÚ ). Bude i nadále stačit vést jedno účetnictví,nebo mám zřizovat 2 účetnictví - jedno "za sdružení" a jedno jeho osobní ? Díky moc , zatím tápu :-)
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Aktualizujeme další formuláře pro daňové povinnosti
Pozor na sváteční nákupy, v tyto dny budou obchody zavřené
Kdo bude mít v roce 2026 nárok na předčasný důchod?
Ten umí to a ten zas tohle. Připomeňte si příběhy šikovných podnikatelů za rok 2025
10 nejvtipnějších vánočních reklam všech dob
Situace, kdy nemusí OSVČ platit zálohy na sociální pojištění
17. 4. 2007 15:07
Dobrý den,
sdružení 2 FO, dosud vedli DE, tzn. na konci roku jsem vždy jen uzavřela a do DP uvedla půlky příjmů a výdajů. Od 2007 vedeme PÚ, najdu prosím někde způsob, jak vypořádat konec roku v PÚ ?
Mám problém i s navedením poč. stavů r. 2007 - účto vede určený účastník, máme navést stavy majetku,pokladny závazků, pohl atd. v částkách za celé sdružení ? na konci roku jim to pak nějak přeúčtovávat, aby měl každý e své rozvaze půlku?
předem děkuji za cenné rady