DPH u nájmu a služeb-POMÓC!

  • (neregistrovaný)

    19. 4. 2007 14:12

    Pokud jako podnikatel nezabývající se pronajímáním uplatňuji DPH na vstupu ze zálohových fa. ne el.energii,aj. energie např. za duben 2007, která je fakturovaná mé firmě jinými subjekty, můžu nebo musím DPH uplatnit i na výstupu pokud vystavuji fakturu na energii, aj. za duben 2007 pro mého nájemce -podnikatele plátce DPH(má v těchto prostorách firmu) a tato má cena je jen můj odhad a né pouze přeúčtování? Současně na faktuře uvádím nájemné za nebyt.prostory. Kdy uvést DUZP na vydané faktuře?Který § mám použít? Díky za případné info.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).