Re: zálohu za nás zapl.odběratel, jak úč
Tak abych mohla odečíst DPH ze zálohy, musím ji jakože zaplatit, ale ptám se jestli to může být 30.4, když na daň.dokladu je 12.4.
Re: zálohu za nás zapl.odběratel, jak úč
Takže Vy ty peníze vydáte tomu zákazníkovi jakože příjemce je subdodavatel? Není to trochu problém, vždyť příjemce by musel zfalšovat podpis. Budete fyzicky ve skutečnosti někomu ty peníze vydávat? Pokud ne, tak si nemůžete odečíst DPH ze zálohy. Navíc subdodavatel nemůže zúčtovat zálohu někomu jinému než kdo ji vydal.
Asi tomu trochu pořád nerozumím.
Re: zálohu za nás zapl.odběratel, jak úč
Dejme tomu, že ji zákazník zaplatil za ně, subdodavatel si ji zapsal jako platbu té firmy a bude ji zúčtovávat firmě. Potom tu zálohu, kterou vlastně v účetnictví nemají, na konečném dokladu budou muset zúčtovat 321/311. Dejme tomu.
Ale pořád mi to nesouhlasí s DPH, které si budou nárokovat, aniž by poskytli zálohu. Vždyť zúčtování díla od dodavatele, kde zase DPH budou odvádět, může být v jiném období. Mezitím jim ten odpočet může kontrola napadnout.
Re: zálohu za nás zapl.odběratel, jak úč
My jsme tu zálohu jakože zaplatili, ta domluva, že ji zaplatí zákazník byla samozřemě bokem a to vyúčtování mezi námi bude taky bokem.Jen jsem potřebovala vědět, když je záloha zaplacena 12.4, jestli to nevadí, že ji budem próúčtovávat až 30.4.
Re: zálohu za nás zapl.odběratel, jak úč
Já myslím, že to nevadí, ale pořád nerozumím "jakože zaplatili". Z hlediska subdodavatele to je jasný, ten si myslí, že jste to platili Vy, tam není problém, ale jak Vy si to ošetříte ve svém účetnictví, když nemáte vydané peníze z pokladny nebo z účtu? Z jakého titulu si budete uplatňovat odpočet, pokud ty peníze na zálohu nemáte vydané? K čemu ten odpočet vztáhnete, jak ho odůvodníte? Psala jste, že tu zálohu se zákazníkem vyúčtujete až při Vaší konečné faktuře, takže Vy už VE SKUTEČNOSTI nebudete nic platit. Asi si pořád nerozumíme.
Re: zálohu za nás zapl.odběratel, jak úč
Abychom si rozuměli, napíšu příklad, Vy mě opravíte.
Zákazník zaplatil za Vás zálohu, subdodavatel ji přijal jakože jste to Vy, se zákazníkem se pak vypořádáte
- toto se ve Vašem účetnictví nijak neprojeví
Subdodavatel poslal daňový doklad k záloze
- účtování 343/314
Pokud by již nyní byl konec roku, máte zápornou 314, protože jste o ní nemohli účtovat, když jste ji neplatili - psala jste, že se vyrovnáte se zákazníkem až na konci. Navíc odpočet DPH nevím k čemu.
Re: zálohu za nás zapl.odběratel, jak úč
Já tu zálohu právě jakože zaplatím 30.4., a po tomto šachu mně bude chybět těch 8000,- v pokladně až do doby kdy si to strhnu z faktury odběratele.
To je myslím to na co se ptáte.
A protože toho 30.4.budu mít zaplacenou zálohu, tak k tomu dnu zaúčtuju i daň.doklad.
Re: zálohu za nás zapl.odběratel, jak úč
Ano, to je to, co mi nebylo jasné, takže Vy si prostě zaúčtujete platbu, ale vydané peníze si např. strčíte do kapsy a vyrovnáte to až při konečných fakturách, už je mi to asi jasný.
Takže datum na DD k záloze je 12.4. a Vy o všem budete účtovat 30.4. - vydaná faktura a nárok DPH, že? Pak z hlediska DPH není problém.
Mockrát díky Ivčo
>>>>Abychom si rozuměli, napíšu příklad, Vy mě opravíte.
>>>>
>>>>Zákazník zaplatil za Vás zálohu, subdodavatel ji
>>>>přijal jakože jste to Vy, se zákazníkem se pak
>>>>vypořádáte
>>>>- toto se ve Vašem účetnictví nijak neprojeví
>>>>
>>>>Subdodavatel poslal daňový doklad k záloze
>>>>- účtování 343/314
>>>>
>>>>Pokud by již nyní byl konec roku, máte zápornou 314,
>>>>protože jste o ní nemohli účtovat, když jste ji
>>>>neplatili - psala jste, že se vyrovnáte se zákazníkem
>>>>až na
>>>>konci. Navíc odpočet DPH nevím k čemu.
>>>Já tu zálohu právě jakože zaplatím 30.4., a po tomto
>>>šachu mně bude chybět těch 8000,- v pokladně až do
>>>doby
>>>kdy si to strhnu z faktury odběratele.
>>>To je myslím to na co se ptáte.
>>>A protože toho 30.4.budu mít zaplacenou zálohu, tak k
>>>tomu dnu zaúčtuju i daň.doklad.
>>
>>Ano, to je to, co mi nebylo jasné, takže Vy si prostě
>>zaúčtujete platbu, ale vydané peníze si např. strčíte
>>do kapsy a vyrovnáte to až při konečných fakturách,
>>už
>>je mi to asi jasný.
>>Takže datum na DD k záloze je 12.4. a Vy o všem
>>budete
>>účtovat 30.4. - vydaná faktura a nárok DPH, že? Pak z
>>hlediska DPH není problém.
>
>Oprava: 30.4. nikoliv vydaná faktura, ale vydané
>peníze.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Aktualizujeme další formuláře pro daňové povinnosti
Pozor na sváteční nákupy, v tyto dny budou obchody zavřené
Kdo bude mít v roce 2026 nárok na předčasný důchod?
Ten umí to a ten zas tohle. Připomeňte si příběhy šikovných podnikatelů za rok 2025
10 nejvtipnějších vánočních reklam všech dob
Situace, kdy nemusí OSVČ platit zálohy na sociální pojištění
10. 5. 2007 13:07
Prosím o radu: zákazník si vybral zboží, složil za nás zálohu subdodavateli, abychom ji nemuseli platit my,(s tím že nám o to míň zaplatí při fakturaci) a teď přišel daň.doklad k přijaté záloze samozřejmě na nás. Datum bylo 12.4.. Jsme sro.,
vedeme účetnictví. Šlo by to, že bychom až 30.4. měli v pokladně zápis o zaplacení zálohy a ke stejnému dnu zaúčtovali daň.doklad k záloze?.Je to ve stejném měsíci. ale i tak nebude to divné?