Re: DPH a faktura za plyn
*** Ano, taky dle DD. Nedávno se tady řešilo - taky jsem si myslela, že první část toho písmena b) je důležitější než ta druhá. Ale firmy té druhé části (čas) využijí k těm svým výpočtům. U některých se to prý prodlužuje (posunuje) i o několik měsíců ***
Re: DPH a faktura za plyn
Takže byste účtovali do července jak fakturu (náklad) tak i DPH?
Re: DPH a faktura za plyn
*** Potřebujete to tak striktně mít v určitém měsíci? Myslím ten náklad? Náklad určitě patří do června, navíc poikud třeba datum odpočtu hodin je červnové. Za sebe můžu říct, že pokud by mi to dělalo problém v programu (řídil se hlavně DUZP), tak bych i náklad dala do července - pro jednoduchost... ***
Re: DPH a faktura za plyn
Není z Vašeho dotazu zřejmé, zda máte DE nebo PÚ - v prípadě podvojka není přeci nic jednoduššího, než si energii v daném měsíci k poslenímu zaúčtovat dohadem. Pozdější faktura se pak z dohadu vyúčtuje, no a DPH jednoznačně podle data uskutečnění, které uvedou oni. Nám to plynárna dělá též. Tvrdí, že to mohou, naši daňaři mí též potvrdili, že bohužel mohou. A jelikož sledujeme přísně měsíční výsledek hospodaření, takže těch dohadů mám hezkou řádku. V případě DE je to zas jiná písnička.
Upozornění moderátora
Prosím věnujte větší pozornost nadpisům, mělo by z něj být zřejmé, co potřebujete. Váš původní nadpis byl "Máte zkušenost?", upravila jsem jej. Přečtěte si pravidla diskuze - vidíte je pokaždé, když píšete příspěvek. Nevhodné příspěvky mohou být bez varování smazány. Děkujeme za pochopení.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Aktualizujeme další formuláře pro daňové povinnosti
Pozor na sváteční nákupy, v tyto dny budou obchody zavřené
Kdo bude mít v roce 2026 nárok na předčasný důchod?
Ten umí to a ten zas tohle. Připomeňte si příběhy šikovných podnikatelů za rok 2025
10 nejvtipnějších vánočních reklam všech dob
Situace, kdy nemusí OSVČ platit zálohy na sociální pojištění
18. 7. 2007 12:08
Náš dodavatel plynu (VČP) přešel na nový informační systém. Díky této změně vystavili fakturu za červen s datem vystavení 17.7.2007 a DUZP je rovněž 17.7.2007 (dříve by byly obě data 30.6.2007) - odkazují se přitom na § 21 odst. 7 písm.b zákona o daních z příjmů.
Nyní nemám jinou možnost než uplatnit si DPH v červenci. A dle pravidel, které firma používá, bude faktura nákladově rovněž zaúčtována do července, přitom patří do června.
Jak byste řešili?