Re: přefakturace dopravy
Se mi nezdá, že by mohli na školení říkat, že částku včetně DPH do nákladů, i když možné je všechno, přece to navyšuje celkové náklady pro slovenskou firmu. Chápu dobře, že DE je Německo? A všichni plátci DPH? Koukněte na §10 odst. 2. věta třetí. Já bych DPH na faktuře od českého přepravce znárokovala a vystavila fakturu ve výši základu daně bez DPH jako reverse charge na slovenskou firmu.
Re: přefakturace dopravy
>>Dobrý den,
>>určitě se zde již toto téma několikrát omílalo, ale
>>nemohu to přesně najít. Jedná se mi o následující.
>>Dostanu fakturu za přepravu z DE na SK a je to zdaněno
>>19 %
>>sazbou DPH (český přepravce), kterou pak dále
>>přefakturuji na slovenskou firmu. Na školení nám
>>říkali, že
>>částku včetně DPH dám do nákladů a pak tu samou
>>částku
>>fakturuji do jiného čl. státu. Ten si pak z celé
>>částky
>>uplatní daň na vstupu i výstupu. Je to tak správně?
>>Předem děkuji za odpověď
>
>Se mi nezdá, že by mohli na školení říkat, že částku
>včetně DPH do nákladů, i když možné je všechno, přece
>to navyšuje celkové náklady pro slovenskou firmu. Chápu
>dobře, že DE je Německo? A všichni plátci DPH?
>Koukněte na §10 odst. 2. věta třetí. Já bych DPH na faktuře
>od českého přepravce znárokovala a vystavila fakturu ve
>výši základu daně bez DPH jako reverse charge na
>slovenskou firmu.
Re: přefakturace dopravy
Omlouvám se, za odkliknutí :-) Lepí se mi myša i klávesy.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Aktualizujeme další formuláře pro daňové povinnosti
Pozor na sváteční nákupy, v tyto dny budou obchody zavřené
Kdo bude mít v roce 2026 nárok na předčasný důchod?
Ten umí to a ten zas tohle. Připomeňte si příběhy šikovných podnikatelů za rok 2025
10 nejvtipnějších vánočních reklam všech dob
Situace, kdy nemusí OSVČ platit zálohy na sociální pojištění
18. 7. 2007 13:47
Dobrý den,
určitě se zde již toto téma několikrát omílalo, ale nemohu to přesně najít. Jedná se mi o následující. Dostanu fakturu za přepravu z DE na SK a je to zdaněno 19 % sazbou DPH (český přepravce), kterou pak dále přefakturuji na slovenskou firmu. Na školení nám říkali, že částku včetně DPH dám do nákladů a pak tu samou částku fakturuji do jiného čl. státu. Ten si pak z celé částky uplatní daň na vstupu i výstupu. Je to tak správně?
Předem děkuji za odpověď