DPH - celní deklarace

  • (neregistrovaný)

    24. 7. 2007 14:00

    Prodáváme zboží do Vietnamu, na faktuře za zboží uvádíme i částku za celní deklaraci (externě ji pro nás zajistí jiná firma a my tuto službu zaplatíme), co s DPH a do jakých řádků přiznání uvést?
    Mám správný názor???
    Služby, které jsou přímo vázané na vývoz zboží, jsou podle § 69 odst. 3 ZDPH osvobozeny od DPH s nárokem na odpočet daně. Za služby přímo vázané na vývoz lze považovat služby, které jsou tak vázány na vývoz, že by se bez nich nemohl uskutečnit. Jedná se tedy mj. o vystavování dokladů nutných pro vývoz což dle mého názoru právě JSD je.

    Bude se tedy jednat o osvobození od DPH – řádek přiznání č. 440 a ř. 510. ?????

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).