Re: Dodatečné přiznání DPH-Dobropis
A co zboží, to převzali? Nebo služby? Pak nemáte co stornovávat.
Re: Dodatečné přiznání DPH-Dobropis
Bylo to za sluzby, ktere sme pro ne udelali, puvode zadarmo. Pak jsme se s odberatele jaksi nepohodli a tak jsme chteli zaslouzene penize. Vystavili jsme jim faktury ve 2 Q. Ted se s nimi po dlouhe dobe dalo mluvit a oni rekli, ze faktury neprevzali...
Re: Dodatečné přiznání DPH-Dobropis
Otázka by měla být postavena jinak. Máte nárok na vrácení DPH? Byly poskytnuty služby, vznikla pohledávka. Skutečnost, že mi někdo nezaplatí, není důvodem pro storno pohledávky.
Takže nejdříve dořešit právní existenci pohledávky, pak je možno řešit účto a daně.
Re: Dodatečné přiznání DPH-Dobropis
V tom případě bych se pokusil předat odběratelovi fakturu znova vč. nově vystaveného dobropisu. U odběratele by nevadilo, že by provedl zaúčtování a odpočet DPH z fa s dřívějším datem (pozdější odpočet nevadí). Zároveň by zaúčtoval dobropis, takže DPH by se vynulovala, tím by se odběratel zbavil sporného závazku. Vy byste si datem přijetí dobropisu uplatnili snížení daňové povinnosti.
Re: Dodatečné přiznání DPH-Dobropis
>>>>>Ano, pohledávky se vzdáváme...
>>>>
>>>>V tom případě bych se pokusil předat odběratelovi
>>>>fakturu znova vč. nově vystaveného dobropisu. U
>>>>odběratele
>>>>by nevadilo, že by provedl zaúčtování a odpočet DPH z
>>>>fa s dřívějším datem (pozdější odpočet nevadí).
>>>>Zároveň by zaúčtoval dobropis, takže DPH by se
>>>>vynulovala,
>>>>tím by se odběratel zbavil sporného závazku. Vy
>>>>byste
>>>>si datem přijetí dobropisu uplatnili snížení daňové
>>>>povinnosti.
>>>
>>>To zni jako fajn reseni, a asi nejlepsi, takze kdyz
>>>bysme to udelali takhle, tak nemusime dodatecne
>>>priznani
>>>delat a jen si snizime danovou povinnost v tom mesici
>>>ve ktere vystavime dobropis ju?
>>
>>Přesně tak.
>
>Tedy upřesním, v tom měsíci, ve kterém budete mít
>potvrzeno přijetí dobropisu odběratelem.
Dekuji vam mockrat, je to nejlepsi reseni, jen uz musim doufat, ze budou spolupracovat a prvezmou ty faktury s temi dobropisy...
No jo no, kdyz se dva kohouti pohadaji (jednatele) tak z toho ma starosti nejvic zenska (ucetni) :-)
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Aktualizujeme další formuláře pro daňové povinnosti
Pozor na sváteční nákupy, v tyto dny budou obchody zavřené
Kdo bude mít v roce 2026 nárok na předčasný důchod?
Ten umí to a ten zas tohle. Připomeňte si příběhy šikovných podnikatelů za rok 2025
10 nejvtipnějších vánočních reklam všech dob
Situace, kdy nemusí OSVČ platit zálohy na sociální pojištění
10. 8. 2007 12:28
Když se vystavuje dobropis na celou částku faktury, která byla vystavená ve 2Q a dobropis vystavíme ted, tak musíme podat dodatečné přiznání nebo se vychází z datumu uvedených na dobropise a dobropis spadne do 3Q?
Zjistili jsem, že nám odběratel faktury vubec nepřevzal a my jsme z poměrně velkých částek odvedly dost velke DPH.
Díky