Stravenky - zaúčtování

  • (neregistrovaný)

    23. 8. 2007 15:12

    dobrý den, prosím vás o radu zaúčtování stravenek. Nákup účtuji za hotové 213/211. pak následně vydám interním dokladem 527/213 polovinu z částky kterou hradí zaměstnavatel. Druhou polovinu si hradí zaměstnanci, ale já jim to strhávám ze mzdy, aby nemuseli s hotovostí. a tam nevím jak dál. Když zaúčtuji mzdu tak nevím si rady. Napadlo mě opět ID tu polovinu co jim strhávám ze mzdy 331/213? Děkuji moc za rady

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 23. 8. 2007 15:20

      pet (neregistrovaný)

      Re: stravenky - zaúčtování
      no já účtuji v Money S3 a nemůžu přijit na to jak se mi tam zaúčtují ty srážky /v tomto případě stravenky/

    • 23. 8. 2007 16:58

      Petra (neregistrovaný)

      Re: stravenky - zaúčtování
      U nás se to předkontuje samo na 213 z mezd, jak ste psala - bude se to někde muset nastavit. Pokud některý typ srážek u nás nenastavím, zaúčtuje se to jako klasická mzda, pak nesedí 331 (vlastně po uhrazení mezd a dalších odvodů by měla být na 0).

    • 27. 8. 2007 18:59

      M.Hříbal (neregistrovaný)

      Re: stravenky - zaúčtování
      Předkontace z mezd na 213 ????
      To mi připadá dost netradiční.

      Osobně mi připadá nejvhodnější:
      1. Výdej stravenek
      a) částka co hradí organizace MD 527
      b) částka co mají hradit zaměstnanci ze mzdy MD 335
      c) celková částka = hodnota stravenek DAL 213
      2. Úhrada stravenek zaměstnanci
      MD 331 DAL 335
      Jde o to že jakmile stravenky vydáte z pokladny tak musíte jejich celou hodnotu odúčtovat a ne až na základě srážky z mezd !!

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).