DPH - vystavená fa do JČS

  • (neregistrovaný)

    27. 8. 2007 17:53

    Prosím o radu, vystavili jsme fakturu za službu firmě registrované v Italii. Vystavím jí s DPH a do přiznání píšu do ř. 210 s ostatními plněními nebo jinam? Děkuji Martina

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 27. 8. 2007 19:22

      Zuzik (neregistrovaný)

      Re: DPH - vystavená fa do JČS
      Pokud vystavujete plátci z JČS ( služba §10/1,4,5,6), pak vystavujete bez DPH - jedná se službu v rámci reverse charge ( uvedete na faktuře) a uvedete pouze do ř. 510. Dodaňuje plátce z JČS. Zuzik

    • 27. 8. 2007 19:26

      annonym (neregistrovaný)

      Re: DPH - vystavená fa do JČS
      Pokud je místo zd. plnění v ČR, pak uvádíte v ř. 210 a následně do ř. 510.
      Pokud fakturujete za služby plátci DPH do Itálie, pak místo zd. plnění určujete dle § 10. Pokud by místo zd. plnění bylo v Itálii, pak fakturujete bez DPH a uvedete do ř. 440 a 510.

    • 27. 8. 2007 19:29

      annonym (neregistrovaný)

      Re: DPH - vystavená fa do JČS
      >>Prosím o radu, vystavili jsme fakturu za službu firmě
      >>registrované v Italii. Vystavím jí s DPH a do
      >>přiznání
      >>píšu do ř. 210 s ostatními plněními nebo jinam?
      >>Děkuji
      >>Martina
      >Pokud je místo zd. plnění v ČR, pak uvádíte v ř. 210 a
      >následně do ř. 510.
      >Pokud fakturujete za služby plátci DPH do Itálie, pak
      >místo zd. plnění určujete dle § 10. Pokud by místo zd.
      >plnění bylo v Itálii, pak fakturujete bez DPH a
      >uvedete do ř 510.

    • 28. 8. 2007 6:49

      Zuzik (neregistrovaný)

      Re: DPH - vystavená fa do JČS
      Uvádíte pouze na ř. 510. Do ř. 440 se uvádí plnění dle §67-70 - třetí země a přeprava osob. Zuzik

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).