Re: jak zaúčtovat?
připojím svou zkušenost:v úč.programu pohoda i kostka - přes VUD přeúčtuji na stejný nákl.účet,ale změním zakázky (+/-)
Re: jak zaúčtovat?
Pohodu bohužel neznám, ale VÚD je vnitřní účetní doklad, tudíž takový interní doklad. Pokud jste měli zakázku rozpracovanou přes konec Vašeho daňového období, tj. nejčastěji k 31.12., tak v každém případě musíte zúčtovat nedokončenou výrobu ve výši vynaložených nákladů 121/611.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Aktualizujeme další formuláře pro daňové povinnosti
Pozor na sváteční nákupy, v tyto dny budou obchody zavřené
Kdo bude mít v roce 2026 nárok na předčasný důchod?
Ten umí to a ten zas tohle. Připomeňte si příběhy šikovných podnikatelů za rok 2025
10 nejvtipnějších vánočních reklam všech dob
Situace, kdy nemusí OSVČ platit zálohy na sociální pojištění
27. 9. 2007 7:41
Dobré ráno,
přemýšlím jak mám zaúčtovat:
1/ Měli jsme rozpracovanou zakázku a zákazník od zakázky odstoupil.Byly použity náklady cca 50 000.- Asi za půl roku jsme na té rozpracované zakázce pokračovali, ale pro jiného zákazníka.
Potřebuji ty náklady odúčtovat z té původní zakázky a přiúčtovat k nynější a nevím zaúčtování.
MD D
- 50 000 501 100 ????
Ještě mě zajímá, jestli se po dobu toho půl roku, ta rozpracovaná výroba také nemá někam zaúčtovat?!?!?!
Díky za rady