DPH a zahraničí-spěchá ::::

  • (neregistrovaný)

    17. 10. 2007 8:46

    Dobrý den,
    prosím o radu - mám dvě faktury ze zahraničí - Slovensko a Polsko za vytoupení (naši plátci DPH mi dávají sazbu 5%). Na faktuře mají oba uvedeny pouze celkové částky k úradě. Oba jsem si prověřila, jsou zaregistrováni-VAT. Jak to uvést do DPH a jak vypočítat případně výši DPH - vycházet z celkové částky a k tomu připočíst 5 % DPH nebo celou částku rozdělit na základ daně a DPH ??? A jak to uvést do přiznání a s jakou sazbou ????
    Děkuji všem.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
    • 17. 10. 2007 11:00

      Oli (neregistrovaný)

      Re: DPH a zahraničí-spěchá ::::
      Pokud se jedná o služby tzv.přechylovací (§10 zák o DPH) musíte uvést do daň přiznání vstup a současně výstup (dávali jsme do řádků 230 a 330). Částka na faktuře je základ daně takže jakoby DPH připočtete navíc.(základ daně krát 5 nebo 19%) . S tou sazbou vám neporadím.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).