Účtování + DPH loňského dobropisu z EU

  • (neregistrovaný)

    14. 11. 2007 12:53

    Moc prosím někoho zkušenějšího o radu - dodavatel (z EU) nás upozornil, že máme vůči němu stále pohledávku za jeden dobropis z roku 2006. Bohužel jsme tento dobropis vůbec neměli v účetnictví. Poradíte mi někdo, prosím, prosím, co s tím? Zaúčtovat do r. 2007 jako daňový výnos (účet 648 nebo 688) bylo to myslím na špatnou kvalitu či množství dodaného materiálu?? Nebo se musí dělat opravné daňové přiznání za r. 2006? Použít musím kurz původní faktury z roku 2006? A z hlediska DPH uvedu do DP až při přijetí teď v listopadu 2007??? Kurzem původní faktury loňského roku???
    Moc prosím někoho o radu. Toto jsou takový "kostlivci" po bývalé účetní.

    • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).