Re: Záloha a nedokončená výroba
Veškeré služby a materiál, který byl účtován do nákladů r. 2007 a bude vyfakturováno až v r. 2008 bude účtován na 121/611,jedná se jen o ten mat.+ služby, které ještě nebyly fakturovány, případná záloha bude účtována na účet 324 a nijak neovlivní ned.výrobu.
Re: Záloha a nedokončená výroba
>>>Dobrý den,mám trochu zmatek v nedokončené výrobě.
>>>Jsme
>>>stavební firma a máme rozdělaných několik staveb
>>>které
>>>budou dokončeny v roce 2008.Jak to bude s
>>>nedokončenou
>>>výrobou? Během roku se fakturovalo s dílčím plněním.
>>>To budu muset veškeré náklady "vyndat" z účetnictví
>>>na
>>>121/611? Nebo jen ty od posledního vyfakturování? A
>>>jak do toho zasáhne případná záloha na provedené
>>>práce?
>>>Děkuji moc za váš čas s odpovědí,Patricie.
>>Veškeré služby a materiál, který byl účtován do
>>nákladů r. 2007 a bude vyfakturováno až v r. 2008
>>bude
>>účtován na 121/611,jedná se jen o ten mat.+ služby,
>>které
>>ještě nebyly fakturovány, případná záloha bude
>>účtována
>>na účet 324 a nijak neovlivní ned.výrobu.
>Děkuji. Takže pokud jsme za říjen vyfakturovali,budu
>mít z nákladů "pouze " ty nákupy materiálu a služeb od
>této doby. A ta záloha mi zůstane nevyúčtovná na 324.
>Ještě jednou díky. Ano, přes nedokončenou výrobu proúčtujete pouze to, co bylo nakoupeno + služby a do 31.12.2007 nebude vyfakturováno.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
Výpočet důchodu se v roce 2026 změní
Výše záloh na nemocenské pojištění, které zaplatí OSVČ v roce 2026
Špehování konkurence za pár stovek: Jak najít jejich slabiny a vytěžit z toho maximum
Mzdové účetnictví v roce 2025 aneb krátké ohlédnutí končícím rokem
Aktualizujeme další formuláře pro daňové povinnosti
Pozor na sváteční nákupy, v tyto dny budou obchody zavřené
15. 11. 2007 7:51
Dobrý den,mám trochu zmatek v nedokončené výrobě. Jsme stavební firma a máme rozdělaných několik staveb které budou dokončeny v roce 2008.Jak to bude s nedokončenou výrobou? Během roku se fakturovalo s dílčím plněním. To budu muset veškeré náklady "vyndat" z účetnictví na 121/611? Nebo jen ty od posledního vyfakturování? A jak do toho zasáhne případná záloha na provedené práce? Děkuji moc za váš čas s odpovědí,Patricie.